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[供應(yīng)]CMA/CNAS認(rèn)證申請(qǐng)辦理流程
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:江蘇南京
- 產(chǎn)品品牌:南京邦道企業(yè)管理咨詢有限公司
- 包裝規(guī)格:cma/cnas
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- 產(chǎn)品單價(jià):0
- 更新日期:2021-10-16 23:43:30
- 有效期至:2022-10-16
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CMA/CNAS認(rèn)證申請(qǐng)辦理流程
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CMA/CNAS認(rèn)證申請(qǐng)辦理流程
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8.5應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施
8.5.1檢測(cè)中心應(yīng)考慮與檢測(cè)中心活動(dòng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇
a.確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果;
b.增強(qiáng)實(shí)現(xiàn)檢測(cè)中心目的和目標(biāo)的機(jī)遇;
c.預(yù)防或減少檢測(cè)中心活動(dòng)中的不利影響和可能的失敗;
d.實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。
8.5.2檢測(cè)中心應(yīng)策劃:
a)應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施;
b)如何:
——在管理體系中整合并實(shí)施這些措施;
——評(píng)價(jià)這些措施的有效性。
8.5.3應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)檢測(cè)中心結(jié)果有效性的潛在影響相適應(yīng)。
8.5.4支持性文件
           《應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇控制管理程序》   QP-09 
8.6改進(jìn)
8.6.1通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施,應(yīng)用審核結(jié)果,數(shù)據(jù)分析,糾正措施和風(fēng)險(xiǎn)以及管理評(píng)審來持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。
8.6.2通過實(shí)施《糾正措施控制程序》、《應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇控制管理程序》、《內(nèi)部審核程序》和《管理評(píng)審程序》可以找出工作中存在的不符合項(xiàng),并持續(xù)改進(jìn)管理體系。各組可不斷提出問題,通過審核,數(shù)據(jù)分析等方法進(jìn)行檢查得出改進(jìn)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容。
8.6.3檢測(cè)中心應(yīng)向客戶征求反饋,無(wú)論是正面的還是負(fù)面的。應(yīng)分析和利用這些反饋,以改進(jìn)管理體系、檢測(cè)中心活動(dòng)和客戶服務(wù)。
8.7.1對(duì)不符合或異常及時(shí)有效地采取糾正措施,防止問題的再次發(fā)生。
8.7.2本檢測(cè)中心制訂并實(shí)施《糾正措施程序》,使工作中發(fā)現(xiàn)的與質(zhì)量有關(guān)的問題得到及時(shí)地解決,以實(shí)現(xiàn)本檢測(cè)中心管理體系和產(chǎn)品的不斷改進(jìn)與提高。
8.7.3對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不符合,檢測(cè)中心不應(yīng)僅僅糾正發(fā)生的問題,還應(yīng)進(jìn)行全面、細(xì)致的分析,確定不符合是否為獨(dú)立事件,是否還會(huì)再次發(fā)生,查找產(chǎn)生問題的根本原因采取糾正措施。
8.7.4采取的糾正措施應(yīng)能防止類似問題再發(fā)生,糾正措施與不符合產(chǎn)生的影響要相適應(yīng),對(duì)于在采取糾正措施過程中確認(rèn)的有效方法,可納入有關(guān)的文件。對(duì)因此引起的文件更改按《文件和資料管制程序》規(guī)定實(shí)施。
8.7.5采取糾正措施應(yīng)對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證,應(yīng)與問題嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng),權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本,并落實(shí)職責(zé),保證糾正措施得到有效控制。必要時(shí),更新在策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,及變更管理體系。
8.7.6本檢測(cè)中心對(duì)不符合的性質(zhì)、產(chǎn)生原因和后續(xù)所采取的措施、糾正措施的結(jié)果,進(jìn)行記錄、匯總分析,并提交管理評(píng)審。
8.7.7當(dāng)不符合影響到管理體系的正常運(yùn)行或?qū)z測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性有懷疑時(shí),由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出附加審核。
8.8內(nèi)部審核
8.8.1本檢測(cè)中心制定《內(nèi)部審核程序》,通過內(nèi)部審核,驗(yàn)證管理體系實(shí)施的符合性、持續(xù)性和有效性,是否符合認(rèn)可準(zhǔn)則要求、以適時(shí)發(fā)現(xiàn)已發(fā)生和潛在的問題,并采取糾正措施和預(yù)防措施。對(duì)檢測(cè)中心管理體系進(jìn)行全面的內(nèi)部審核,以驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和有效性。
8.8.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》,經(jīng)檢測(cè)中心主任批準(zhǔn)后實(shí)施。內(nèi)審周期通常為一年。內(nèi)審計(jì)劃應(yīng)覆蓋管理體系中全部要素/準(zhǔn)則和全部活動(dòng),以及所有場(chǎng)所與組。
8.8.3內(nèi)審員任職條件及職責(zé):
8.8.3.1任職條件:內(nèi)審員由經(jīng)過培訓(xùn),熟悉CNAS認(rèn)可準(zhǔn)則及本檢測(cè)中心管理體系文件的人擔(dān)任,內(nèi)審員獨(dú)立于被審核活動(dòng)。
8.8.3.2主要職責(zé):完成內(nèi)審的各項(xiàng)審核工作,同時(shí)確認(rèn)和跟蹤驗(yàn)證有關(guān)不符合項(xiàng)的整改糾正措施及完成情況。
8.8.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定內(nèi)審組長(zhǎng),由其按年度內(nèi)審計(jì)劃編制詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃,并提前兩周發(fā)放到相關(guān)組。
8.8.3.4內(nèi)審組按《內(nèi)部審核程序》的要求實(shí)施內(nèi)審。
8.8.3.5內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題導(dǎo)致對(duì)運(yùn)作的有效性或檢測(cè)結(jié)果的正確性發(fā)生懷疑時(shí),由內(nèi)審員發(fā)出糾正措施要求,由責(zé)任組分析原因,提出糾正措施。
8.8.3.6內(nèi)審員跟蹤糾正措施的有效性,要確保糾正措施在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成并防止了不符合情況的再發(fā)生。
8.8.3.7質(zhì)量組文件管理員負(fù)責(zé)保存內(nèi)審活動(dòng)過程的全部記錄。
8.9管理評(píng)審
8.9.1檢測(cè)中心制定《管理評(píng)審程序》,通過定期地對(duì)本檢測(cè)中心的管理體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審,確保其適宜性、充分性、有效性并進(jìn)行必要的改進(jìn)。
8.9.2檢測(cè)中心管理者應(yīng)根據(jù)規(guī)定的周期,定期地(一般為12個(gè)月)對(duì)檢測(cè)中心的管理體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審。
8.9.3管理評(píng)審的輸入內(nèi)容應(yīng)包括以下幾方面:
a.              與檢測(cè)中心相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化;
b.              目標(biāo)實(shí)現(xiàn);
c.              政策和程序的適宜性;
d.              以往管理評(píng)審所采取措施的情況;
e.              近期內(nèi)部審核的結(jié)果;
f.糾正措施;
g.由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審;
h.工作量和工作類型的變化或檢測(cè)中心活動(dòng)范圍的變化;
i.客戶和員工的反饋;
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